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2023内部审计工作总结模板(8篇)(完整文档)

时间:2023-04-22 12:02:34 工作总结 来源:网友投稿

下面是小编为大家整理的2023内部审计工作总结模板(8篇)(完整文档),供大家参考。

2023内部审计工作总结模板(8篇)(完整文档)

内部审计工作总结模板(精选8篇)

内部审计工作总结模板 篇1

  根据教育部《关于报送20**年教育系统内部审计工作总结和20**年工作计划的通知》(教财司函﹝20**﹞718号)要求,我校对20**年审计工作进行了认真全面的总结,现将有关情况报告如下。

  一、工作创新

  20**年我校审计工作在教育部和学校党委、行政的领导下,积极适应新形势、落实新要求,坚持把创新作为事业发展的坚强引领,始终保持审计工作的旺盛活力。

  (一)强化组织领导,共促审计发展

  根据教育部关于'学校主要负责人应直接领导内部审计工作“的要求,我校于20**年将审计工作领导体制由之前的纪委书记主管调整为校长主管、纪委书记协管。我校审计领导体制调整以来,校长定期听取审计工作汇报,及时作出批示、指示,主动把审计结果作为相关决策的重要依据,将审计业务经费纳入单位年度预算;
纪委书记亲自督办重点审计项目,及时研究解决审计工作中遇到的问题和困难,积极推动审计整改落实。

  (二)提升审计站位,突出审计效果

  20**年我校坚持从全局的高度谋划和推进审计工作,主动从学校十四次党代会报告、'十三五“规划、全面深化改革方案和年度行政工作要点中寻找审计切入点,针对'领导关注的重点、群众关注的热点和管理中的难点“问题确立具体审计项目安排,将审计重心从以关注资金为主转向全面关注资金、资产、资源和政策落实上来,在推动深化改革、提升治理能力、解决重大历史遗留问题等方面发挥了积极促进作用。

  (三)前移审计关口,强化预防功能

  20**年我校积极深化内部审计'免疫系统“功能,进一步前移审计关口,进一步完善内部审计'预防、揭示和纠正“工作机制。一是坚持开展经济责任届中审计,通过对新提任四位处级领导干部的审计,对相关责任人日常工作中暴露出的苗头性、倾向性问题及时予以了提醒和纠正,做到了'风险早预防,问题早纠正“;
二是全面铺开工程全过程跟踪审计,在审计中积极完善管理控制,切实发挥内部审计防弊兴利、增值提效的作用。

  (四)优化审计资源,提高审计效率

  20**年我校从全面推进审计监督全覆盖、提升经济责任审计质量和公信力、缓解内部审计人力不足的角度,进一步扩大了对外委托审计范围,实现了学校内部审计从以往'做审计“向'做审计与选审计、管审计相结合“的战略转型。与此同时,建立了经济责任审计联席会议制度,强化经济责任审计工作的部门间统筹联动,及时掌握重要审计情况和问题,促进审计整改落实。

  二、审计成效

  20**年,我校共完成各类审计项目232项,其中经济责任审计18项,预算财务收支审计4项,基建和修缮工程审计201项,内部控制基础性评价1项,专项审计6项,审计调研1项;
完成合同审签和科研项目结题审签738份;
开展专项检查和信访协查8次;
审计资金74...

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